Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA ( Total R$ 71.607,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/02/2026 ( Total R$ 299,71 )
   0003857/2026 Original005 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS2.063 - Manutencao da Gerencia de Recursos HumanosR$ 139,71
   0003843/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.122 - Custeio e Manutencao da Atencao Primaria a SaudeR$ 160,00
       Total R$ 299,71
Total R$ 299,71
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 160,00 )
   0003743/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.116 - Custeio e Manutencao da Gestao em SaudeR$ 160,00
       Total R$ 160,00
Total R$ 160,00
 Data: 05/02/2026 ( Total R$ 80,00 )
   0003636/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.152 - Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 80,00
       Total R$ 80,00
Total R$ 80,00
 Data: 04/02/2026 ( Total R$ 160,00 )
   0003483/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.122 - Custeio e Manutencao da Atencao Primaria a SaudeR$ 160,00
       Total R$ 160,00
Total R$ 160,00
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 160,00 )
   0003186/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.122 - Custeio e Manutencao da Atencao Primaria a SaudeR$ 160,00
       Total R$ 160,00
Total R$ 160,00
 Data: 29/01/2026 ( Total R$ 560,00 )
   0002794/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.088 - Ganhando o Mundo - Ensino FundamentalR$ 160,00
   0002784/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.074 - Gestao dos Processos e Manutencao da Infraestrutura do Setor Adm. da Sec. Municipal de EducacaoR$ 400,00
       Total R$ 560,00
Total R$ 560,00
 Data: 28/01/2026 ( Total R$ 10.099,33 ) (Continua na próxima página)
   0002780/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.074 - Gestao dos Processos e Manutencao da Infraestrutura do Setor Adm. da Sec. Municipal de EducacaoR$ 4.000,00
   0002726/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.074 - Gestao dos Processos e Manutencao da Infraestrutura do Setor Adm. da Sec. Municipal de EducacaoR$ 4.000,00
   0002722/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.074 - Gestao dos Processos e Manutencao da Infraestrutura do Setor Adm. da Sec. Municipal de EducacaoR$ 400,00
   0002720/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.074 - Gestao dos Processos e Manutencao da Infraestrutura do Setor Adm. da Sec. Municipal de EducacaoR$ 400,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA ( Total R$ 54.330,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 2.197,70 )
   0019029/2025 0003046/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.138 - Custeio e Manutencao da Atencao Primaria a SaudeR$ 240,00
   0019041/2025 0003026/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.138 - Custeio e Manutencao da Atencao Primaria a SaudeR$ 80,00
   0019037/2025 0003023/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.138 - Custeio e Manutencao da Atencao Primaria a SaudeR$ 80,00
   0000719/2026 0001950/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.152 - Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 160,00
   0000720/2026 0001948/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.147 - Manter a Gestao Administrativa e Institucional - SUASR$ 937,99
   0001116/2026 0001946/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.152 - Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 160,00
   0001119/2026 0001945/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.147 - Manter a Gestao Administrativa e Institucional - SUASR$ 80,00
   0001807/2026 0001944/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.147 - Manter a Gestao Administrativa e Institucional - SUASR$ 400,00
   0001113/2026 0001936/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.152 - Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 59,71
        Total R$ 2.197,70
Total R$ 2.197,70
 Data: 23/01/2026 ( Total R$ 339,33 )
   0000783/2026 0001907/2026 Original005 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS2.063 - Manutencao da Gerencia de Recursos HumanosR$ 339,33
        Total R$ 339,33
Total R$ 339,33
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 459,91 )
   0025242/2025 0002133/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.135 - Custeio e Manutencao da Vigilancia em SaudeR$ 459,91
        Total R$ 459,91
Total R$ 459,91
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 1.078,26 )
   0024161/2025 0000525/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.150 - Manutencao Protecao Social Especial Media ComplexidadeR$ 139,71
   0023853/2025 0000090/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.152 - Manutencao Protecao Social BasicaR$ 938,55
        Total R$ 1.078,26
Total R$ 1.078,26
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 539,15 ) (Continua na próxima página)
   0023682/2025 0042042/2025 Original004 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS2.064 - Manutencao, Aquisicao de Equipamentos Realizacao das Acoes Desenvolvidas Pela Secretaria de RHR$ 399,24
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA ( Total R$ 53.932,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 1.078,26 )
   0000090/2026 0002385/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.152 - Manutencao Protecao Social BasicaR$ 938,55
   0000525/2026 0002377/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.150 - Manutencao Protecao Social Especial Media ComplexidadeR$ 139,71
         Total R$ 1.078,26
Total R$ 1.078,26
 Data: 19/01/2026 ( Total R$ 1.018,39 )
   0042042/2025 0001643/2026 OriginalRestos a Pagar Processados004 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS2.064 - Manutencao, Aquisicao de Equipamentos Realizacao das Acoes Desenvolvidas Pela Secretaria de RHR$ 399,24
   0042041/2025 0001638/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.174 - Manter a Gestao AdministrativaR$ 139,91
   0041977/2025 0001603/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.141 - Custeio e Manutencao da Assistencia FarmaceuticaR$ 80,00
   0042359/2025 0001589/2026 OriginalRestos a Pagar Processados004 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS2.064 - Manutencao, Aquisicao de Equipamentos Realizacao das Acoes Desenvolvidas Pela Secretaria de RHR$ 399,24
         Total R$ 1.018,39
Total R$ 1.018,39
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 1.737,79 )
   0042004/2025 0001479/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.152 - Manutencao Protecao Social BasicaR$ 59,71
   0042008/2025 0001478/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.150 - Manutencao Protecao Social Especial Media ComplexidadeR$ 80,00
   0042012/2025 0001477/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.150 - Manutencao Protecao Social Especial Media ComplexidadeR$ 320,00
   0042015/2025 0001476/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.147 - Manter a Gestao Administrativa e Institucional - SUASR$ 1.278,08
         Total R$ 1.737,79
Total R$ 1.737,79
 Data: 13/01/2026 ( Total R$ 80,00 )
   0042685/2025 0000839/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.140 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 80,00
         Total R$ 80,00
Total R$ 80,00
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 299,91 )
   0042576/2025 0000813/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - GERENCIA DE FAZENDA E GEOINFORMACAO2.035 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos da GerenciaR$ 299,91
         Total R$ 299,91
Total R$ 299,91
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 400,00 ) (Continua na próxima página)
   0041485/2025 0046260/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.183 - Manter e Ampliar as Atividades Relacionadas ao Conservador das AguasR$ 80,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Extrema ( Total R$ 334.390,88 )
  22/10/2025000399/202508 - Compras de Material/BemREGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE REFEICAO, MARMITEX, SALGADOS,DOCES E LANCHESVIGENTER$ 334.390,88
        Total R$ 334.390,88
Total R$ 334.390,88
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