Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoSERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOServico a ser executado mensalmente nas seguintes condicoes: ASSINATURA BASICA POR ACESSO - 4 assinaturas; VC1 MOVEL - FIXO - 267 minutos; VC1 MOVEL - MOVEL (MESMA OPERADORA) - 267 minutos; VC1 MOVEL - MOVEL (OUTRAS OPERADORAS) - 267 minutos; AD2 (TARIFA ZERO) - 134 unidades; DSL2 (TARIFA ZERO) - 134 unidades; ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA ZERO) - 4 unidades; TORPEDO SMS - 14 unidades; GESTAO (CONTROLE) VIA WEB - 4 unidades; VC2 - LIGACOES PARA MESMA OPERADORA - 14 minutos; VC2 - LIGACOES PARA FIXO - 27 minutos; VC2 - LIGACOES PARA OUTRAS OPERADORAS - 40 minutos; VC3 - LIGACOES PARA MESMA OPERADORA - 14 minutos; VC3 - LIGACOES PARA FIXO - 27 minutos; VC3 - LIGACOES PARA OUTRAS OPERADORAS - 40 minutos; SERVICO DE BLOQUEIO DE CHAMADA A COBRAR - 4 unidades; PACOTE DE DADOS 600MB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE - 2 unidades; VALOR DO MB EXCEDENTE PARA PACOTE DE 600MB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE - 2 unidades.4,0000R$ 802,32R$ 3.209,28
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
30/09/2019 0025035/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 411,29
31/10/2019 0029188/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 441,44
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
13/01/2020 0034929/2019 0000794/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 387,78
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS