Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialBATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO 1H0412303BBATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO 1H0412303B2,0000R$ 101,02R$ 133,35
MaterialDISCO DE FREIO DIANTEIRO 1S0615301FDISCO DE FREIO DIANTEIRO 1S0615301F2,0000R$ 352,23R$ 464,94
MaterialBANDEJA DA SUSPENSAO DIANT LD 5U0407152BBANDEJA DA SUSPENSAO DIANT LD 5U0407152B1,0000R$ 568,15R$ 374,98
MaterialPIVO LD 5U0407366APIVO LD 5U0407366A1,0000R$ 179,21R$ 118,28
MaterialBORRACHA BARRA ESTABILIZADORA - 6Q0411314QBORRACHA BARRA ESTABILIZADORA2,0000R$ 47,26R$ 62,38
MaterialMANGUEIRA SUP. RADIADOR - 5U0122101BMANGUEIRA SUP. RADIADOR1,0000R$ 44,00R$ 29,04
MaterialCARCACA COMPLETA DA VALVULA TERMOSTATICA C/ ANEIS C/ VALVULA - 032121026CNCARCACA COMPLETA DA VALVULA TERMOSTATICA C/ ANEIS C/ VALVULA1,0000R$ 394,20R$ 260,17
MaterialCOXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 1J0412331CCOXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 1J0412331C2,0000R$ 94,40R$ 124,61
MaterialCALCO INFERIOR MOLA DIANT GENUINO 5U0412545CALCO INFERIOR MOLA DIANT GENUINO 5U04125452,0000R$ 24,01R$ 43,70
MaterialBIELETA LD/LE 6Q0411315PBIELETA LD/LE 6Q0411315P2,0000R$ 236,66R$ 312,39
MaterialCOXIM SUP. CAMBIO - 5U0199555ECOXIM SUP. CAMBIO1,0000R$ 455,37R$ 300,54
MaterialCOXIM INF. CAMBIO - 5U0199851COXIM INF. CAMBIO1,0000R$ 287,79R$ 189,94
MaterialJG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 5Z0698151BJG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA1,0000R$ 444,06R$ 293,08
MaterialCOXIM SUP. MOTOR - 5U0199167BCOXIM SUP. MOTOR1,0000R$ 385,91R$ 254,70
MaterialANEL COLETOR ADMISSAO - 030129717HANEL COLETOR ADMISSAO4,0000R$ 39,98R$ 105,55
MaterialTUBO D'AGUA C/ ANEL - 032121065DTUBO DAGUA C/ ANEL1,0000R$ 996,16R$ 657,47
MaterialSONDA LAMBIDA GENUINA - 030906262RSONDA LAMBIDA GENUINA1,0000R$ 856,75R$ 779,64
MaterialSONDA LAMBDA POS GENUINA - 030906262QSONDA LAMBDA POS GENUINA1,0000R$ 757,11R$ 688,97
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
10/04/2018 0007373/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 3.569,56
14/05/2018 0010361/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.358,30
04/06/2018 0011428/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 3.225,32
21/06/2018 0013289/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 307,50
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
15/05/2018 0007373/2018 0010579/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 3.569,56
18/06/2018 0010361/2018 0014302/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.358,30
02/07/2018 0011428/2018 0015758/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 3.225,32
24/07/2018 0013289/2018 0017968/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 307,50
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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