Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoSERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - USF ROSEIRA- USF ROSEIRA - AV ROSEIRA, SN - PROXIMO A IGREJA CATOLICA. 1 CAIXA DE 1000 LITROS.3,0000R$ 42,08R$ 126,24
ServicoSERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - USF BELA VISTA- USF BELA VISTA - RUA BENEDITO ZINGARI, 577 - JARDIM BELA VISTA - 1 CAIXA DE 500 LITROS.2,0000R$ 42,08R$ 84,16
ServicoSERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - USF FURNAS- USF FURNAS - RODOVIA ESTADUAL MG-460, KM 07 - BAIRRO DAS FURNAS - 1 CAIXA DE 1000 LITROS.4,0000R$ 42,08R$ 168,32
ServicoSERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - USF TENENTES V- USF TENENTES V - RUA RITA CAETANO, 250 - BAIRRO DOS TENENTES - RESIDENCIAL TENENTES V - 1 CAIXA DE 1000 LITROS.3,0000R$ 42,08R$ 126,24
ServicoSERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - USF TENENTES I- USF TENENTES I - RUA DOS CIPRESTES, 9 - BAIRRO DOS TENENTES - RESIDENCIAL TENENTES I - 1 CAIXA DE 500 LITROS.2,0000R$ 42,08R$ 84,16
ServicoSERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - USF JUNCAL- USF JUNCAL - ESTRADA DO JUNCAL - AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO JUNCAL - 1 CAIXA DE 500 LITROS.1,0000R$ 42,08R$ 42,08
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
12/04/2018 0007546/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 883,68
11/12/2018 0028429/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 210,40
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
09/01/2019 0028429/2018 0000619/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 187,26
14/05/2018 0007546/2018 0010388/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 786,48
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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