Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialLAMPADA H8 12V GENUINA - 11587990LAMPADA H8 12V GENUINA2,0000R$ 183,21R$ 329,78
MaterialFILTRO DE OLEO ELEMENTO 71754237FILTRO DE OLEO ELEMENTO 717542371,0000R$ 59,90R$ 40,13
MaterialGUARNICAO TUBO CORRUGADO GENUINA - 55209340GUARNICAO TUBO CORRUGADO GENUINA1,0000R$ 59,32R$ 53,39
MaterialANEL COLETOR ADMISSAO GENUINO - 46335866ANEL COLETOR ADMISSAO GENUINO1,0000R$ 61,27R$ 55,14
MaterialANEL TUBO CORRUGADO GENUINO - 14463786ANEL TUBO CORRUGADO GENUINO1,0000R$ 76,43R$ 68,79
MaterialCOXIM MOTOR L.E. GENUINO - 51936025COXIM MOTOR L.E. GENUINO1,0000R$ 1.370,57R$ 1.233,51
MaterialCOXIM MOTOR L.D. GENUINO - 52070967COXIM MOTOR L.D. GENUINO1,0000R$ 715,08R$ 643,57
MaterialFILTRO DE COMBUSTIVEL GENUINO 77366607FILTRO DE COMBUSTIVEL GENUINO 773666071,0000R$ 239,00R$ 215,10
MaterialKIT GUARNICAO COLETOR ADMISSAO GENUINO - 71754211KIT GUARNICAO COLETOR ADMISSAO GENUINO1,0000R$ 1.803,26R$ 1.622,93
MaterialFAROL DE MILHA LE/LD GENUINO - 52149814FAROL DE MILHA LE/LD GENUINO1,0000R$ 243,40R$ 219,06
MaterialFILTRO DE AR GENUINO - 51977574FILTRO DE AR GENUINO1,0000R$ 81,58R$ 73,42
MaterialCORREIA DENTADA GENUINA - 55281164CORREIA DENTADA GENUINA1,0000R$ 408,18R$ 367,36
MaterialJUNTA VALVULA EGR GENUINA - 55254383JUNTA VALVULA EGR GENUINA1,0000R$ 666,86R$ 600,17
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
01/09/2017 0015605/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 2.100,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
02/10/2017 0015605/2017 0019672/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASR$ 2.100,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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