Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialBRACADEIRA PARA INJECAO COM APOIO DE BRACO INOXRegulavel. Apresentar catalogo no pregao e o registro na ANVISA ou documento que comprove a dispensa do produto.1,0000R$ 80,00R$ 80,00
MaterialCOLCHAO HOSPITALAR DE ESPUMA D28Colchao Hospitalar Altura 15 D28; Colchao para cama fawler hospitalar, confeccionado em espuma, com capa em corvin; Dimensao: 1,88 x 0,88 x 0,15 cm de altura; Densidade: 28 Apresentar o registro na ANVISA ou documento que comprove a dispensa do produto.2,0000R$ 235,00R$ 470,00
MaterialAMBU ADULTOAmbu Adulto reanimador pulmonar adulto tipo ambu com baiao auto inflavel em latex ou outro material polimetrico valvula de admissao de ar com conexao para entrada de oxigenio com tubo economizador em peca unica sem emendas com 02 mascaras em silicone transparente; Apresentar catalogo no pregao e o registro na ANVISA ou documento que comprove a dispensa do produto.2,0000R$ 132,00R$ 264,00
MaterialFLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDODE 0 a 15 LITROS POR MINUTO; PRESSAO DE TRABALHO: REGULADO DENTRO DA FAIXA DE +/-3,5kgf/cm²; BOTAO DE CONTROLE DE FLUXO; AS ROSCAS DAS CONEXOES E AS CORES DE IDENTIFICACAO DOS GASES DEVEM OBEDECER AS EXIGIENCIAS DAS NORMAS DA ABNT NBR 11906.e o registro na ANVISA ou documento que comprove a dispensa do produto.3,0000R$ 37,00R$ 111,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
11/01/2018 0000633/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 455,00
15/03/2018 0005066/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 470,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
05/02/2018 0000633/2018 0002160/2018 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 455,00
13/04/2018 0005066/2018 0007273/2018 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 470,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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