Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO DO AGENOR, EXTREMA-MG.CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO BAIRRO DO AGENOR, EXTREMA-MG.1,0000R$ 80.081,48R$ 80.081,48
ServicoCONSTRUCAO DA PRACA PONTE NOVA, MAIOR, EXTREMA-MG.CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DA PRACA NO PONTE NOVA MAIOR, EXTREMA-MG.1,0000R$ 38.915,65R$ 38.915,65
ServicoCONSTRUCAO DA PRACA ITALIA, EXTREMA-MG.CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA, PRACA ITALIA, EXTREMA-MG.1,0000R$ 262.019,20R$ 262.019,20
ServicoCONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO DOS TENENTES, EXTREMA-MG.CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO BAIRRO DOS TENENTES, EXTREMA-MG.1,0000R$ 72.795,55R$ 72.795,55
ServicoCONSTRUCAO DA PRACA DO BAIRRO DA ROSEIRA, EXTREMA-MG.CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO BAIRRO DA ROSEIRA, EXTREMA-MG.1,0000R$ 36.944,03R$ 36.944,03
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
28/12/2023 0041992/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOR$ 262.019,20
28/12/2023 0041993/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOR$ 80.081,48
28/12/2023 0041996/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOR$ 36.944,03
28/12/2023 0041997/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOR$ 72.795,55
28/12/2023 0041998/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOR$ 38.915,65
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
12/01/2024 0041996/2023 0000936/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOR$ 34.838,22
12/01/2024 0041997/2023 0000938/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOR$ 68.646,20
12/01/2024 0041998/2023 0000939/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOR$ 36.697,45
12/01/2024 0041993/2023 0000940/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOR$ 75.516,84
12/01/2024 0041992/2023 0000941/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOR$ 247.084,11
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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