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| 22/10/2025 |
0020921/2025
| Original | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE DRYWALL,EMASSAMENTO E AQUISICAO DE PORTAS DE DIVISORISA, TUDO DESTINADO AO ACABAMENTOE ABERTURA DO NOVO ESPACO DA FISIOTERAPIA LOCALIZADO JUNTO AO POLIESPORTIVO DE EXTREMA. FICHA 628 FONTE 15000001002 C/C32033-1. AE N° 16718/2025. | DESTAK ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 11.364,80 |
| 31/10/2025 |
0021770/2025
| Original | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FORRO PVC, PAREDE FORRO EM GESSO ACARTONADO E DRYWALL REFERENTE AO PREDIO DO CRAS CENTRAL SITUADO NO ENDERECO PRACA OLINTO DA FONSECA,N12,CENTRO. FICHA 864 FONTE 150000000000. AE N° 17366/2025. | DESTAK ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 11.145,84 |
| 05/11/2025 |
0022087/2025
| Original | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DRYWALL, EMASSAMENTO E AQUISICAO DE PORTAS DE DIVISORIA DESTINADO AO ACABAMENTO E ABERTURA DO NOVO ESPACO DO CENTRO DE PSICOLOGIA LOCALIZADO NO ANTIGO SETOR DE FISIOTERAPIA. FICHA: 1833 - FONTE: 26210000000 - C/C: 36.012-0. AE N° 17418/2025. | DESTAK ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 26.223,18 |
| 10/11/2025 |
0022531/2025
| Original | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PAREDE FORRO EM GESSO ACARTONADO E DRYWALL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA PADRE ADOLFO FABRI. PAGAR NA FICHA 436 FONTE 150001001. A.E. 017902/2025. | DESTAK ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 12.303,92 |
| 10/11/2025 |
0022535/2025
| Original | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PAREDE DE DRYWALL E FORRO EM GESSO, PARA A REFORMA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. A.E. 017876/2025. | DESTAK ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 4.316,82 |
| 11/11/2025 |
0022535/2025
| Anulacao | CANCELAMENTO DEVIDO A NAO EXECUTADO DEVIDO A NAO EXECUCAO DO SERVICO. | DESTAK ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | -R$ 4.316,82 |
| 12/11/2025 |
0022758/2025
| Original | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAREDE FORRO EM GESSO E DRYWALL NA REFORMA DA SALA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. A.E. 018009/2025. | DESTAK ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 3.975,32 |
| 17/11/2025 |
0023022/2025
| Original | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM DRYWALL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR JURIDICO DA PREFEITURA DE EXTREMA-MG. PAGAR COM RECURSOS DA FICHA 1232 FONTE 1500000000. A.E. 018151/2025. | DESTAK ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 14.267,76 |
| 25/11/2025 |
0023450/2025
| Original | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM DRYWALL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR JURIDICO DA PREFEITURA DE EXTREMA-MG. PAGAR COM RECURSOS DA FICHA 1232 FONTE 1500000000. AE N° 18544/2025. | DESTAK ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 13.124,84 |
| 25/11/2025 |
0023493/2025
| Original | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE PAREDE EM DRYWALL E EMASSAMENTO, NA SALA DA CENTRAL DE COMPRAS, NO PREDIO DA PREFEITURA DE EXTREMA. FICHA 1711 FONTE 15000000000. A.E. 018585/2025. | DESTAK ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 1.824,00 |
| 25/11/2025 |
0023022/2025
| Anulacao | CANCELAMENTO DE ITEM | DESTAK ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | -R$ 14.267,76 |
| 26/11/2025 |
0023785/2025
| Original | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLOCACAO DE PAREDE, FORRO EM GESSO ACARTONADO E DRYWALL. DESTINADOS A FINALIZACAO DO FORRO DO ESPACO DE FISIOTERAPIA LOCALIZADO DENTRO DO POLI ESPORTIVO MUNICIPAL. FICHA 628 FONTE 150000001002 C/C32033-1. AE N° 18822/2025. | DESTAK ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 10.671,25 |
| 28/11/2025 |
0024233/2025
| Original | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATEIAIS DE FORRO PVC, PAREDE FORRO EM GESSO ACARTONADO E DRYWALL PARA ATENDER PROJETO DO NOVO LOCAL PARA SEDIAR O ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, FICHA C/C 32.033-1. A.E. 019307/2025. | DESTAK ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 12.496,17 |
| 19/12/2025 |
0023493/2025
| Anulacao | ANULACAO REALIZADA, UMA VEZ QUE, NO MOMENTO, O SERVICO NAO PODERA SER EXECUTADO, POIS A EQUIPE NAO PODE SE AUSENTAR DA SALA PARA A REALIZACAO DA ATIVIDADE. | DESTAK ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | -R$ 1.824,00 |
| 23/12/2025 |
0025313/2025
| Original | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FORRO PARA MANUTENCAO NA UNIDADE CENTRO POP PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. FICHA 864 - 15000000000. AE N° 19683/2025. | DESTAK ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 10.066,25 |
| 30/12/2025 |
0025313/2025
| Anulacao | ANULACAO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2025. | DESTAK ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | -R$ 2.660,00 |