Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCOBERTURA PRIMARIA PARA FERIMENTOS - 7,6cm x 7,6cmCobertura primaria para ferimentos, nao aderente, esteril, composto por uma tela de acetato de celulose ou gasze de rayon, com tramas uniformes e porosas que permitam serem cortadas sem fiapos, impregnada com emulsao hidrofilica de petrolato. Soluvel em agua, especificamente formuladas para permitir o livre fluxo de exsudato atraves do curativo, embalada individualmente em filme plastico cuja abertura permita a transferencia asseptica do produto. Esteril, embalada individualmente em material que promova barreira antimicrobiana e abertura asseptica. MARCA SUGERIDA: CURATEC OU SIMILAR EM QUALIDADE APRESENTAR AMOSTRA NO PREGAO OU CONFORME ITEM 8.1.7 DO EDITAL.72,0000R$ 3,85R$ 277,20
MaterialBOTA DE UNNA - DIMENSOES APROX: 7,5cm x 6mBandagem pronta para bota de unna, composta por bandagem de algodao - tecido nao esteril, inelastica, impregnada com pasta a base de oxido de zinco a 10 , agua purificada, glicerol, alcool cetoestearilico, cetomacrogol, oleo mineral, goma de xantina, goma de guar, metilparahidroxibenzoato e propilparahidroxibenzoato. Nao seca durante o tratamento e facil retirada. Embalada individualmente. Indicacao para tratamento de ulceras venosas, eczemas e dermatites cronicas. APRESENTAR AMOSTRA NO PREGAO OU CONFORME ITEM 8.1.7 DO EDITAL.30,0000R$ 18,90R$ 567,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
06/06/2024 0020082/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 844,20
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
27/06/2024 0020082/2024 0023599/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 834,07
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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